在臺州ISO9000質量體系認證中,內部審核的實施如下: 一、首次會議 a) 審核組長主持,與會者簽到,行政文管作會議記錄并保存。 b) 參加會議人員:公司領導、審核組成員及各部門負責人。 c) 會議內容:審核組長重申審核的目的和范圍,向被審核部門說明審核采用的方法和順序及其他有關事項,澄清審核實施計劃中不明確的內容。 二、現場檢查 審核人員根據《內審檢查表》中的項目,對受審部門進行逐一檢查,收集客觀證據,將體系運行效果和不符合項記錄于《內審檢查表》中。 三、綜合分析和末次會議 1、審核組應將所有檢查結果記錄進一步整理,開出《不符合項報告》,確定責任部門。 2、末次會議上,審核組長宣讀《不符合項報告》,由部門負責人確認,并提出完成糾正措施的要求和期限,發放給責任部門。 3、各責任部門應在要求的期限內完成糾正措施,不得無故拖延。審核組負責跟蹤驗證實施效果。 |